Davlat moliyaviy nazorati tizimida ichki audit xizmati faoliyatining amaliy jihatlari
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.17173049Keywords:
davlat moliyaviy nazorati, ichki audit, budjet mablag‘lari, moliyaviy intizom, shaffoflik, risklarni boshqarishAbstract
Mazkur maqolada davlat moliyaviy nazorati tizimida ichki audit xizmatining amaliy jihatlari chuqur tahlil
qilingan. Unda ichki auditning nazorat, maslahat va profilaktika funksiyalari, uning davlat moliyaviy boshqaruvidagi o‘rni
hamda budjet mablag‘laridan samarali foydalanishdagi ahamiyati yoritilgan. Xalqaro tajriba va milliy amaliyot asosida
ichki audit xizmatini rivojlantirish yo‘nalishlari ko‘rib chiqilib, sohani takomillashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar
ilgari surilgan.
References
1. Shavkatjonov M.Z. o‘g‘li, Abdujalilova D.A. Measures for improving internal audit and internal control in public financial
management strategy in Uzbekistan. Maqola. – 2024.
2. Karaev P.Y. Organizational structure of internal audit and requirements for audit activity. Maqola. – 202? (INTERNATIONAL
JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH).
3. Misirov A.P., Botirov L.B. Issues of organizing audit in the public sector of the Republic of Uzbekistan. Maqola. – 2025.
4. Xamidova Z.U. (2020) Budjet tashkilotlarida moliyaviy nazorat va ichki audit xizmati faoliyatini takomillashtirish. //
Iqtisod va moliya. 3(135). 78-84 b.
5. Аль-Садуни З.Ф.К. (2023). Организационные основы построения системы внутреннего контроля государственного
учреждения. Деловой вестник предпринимателя, (1 (11)). C. 4-7.
6. Иванникова О.И. (2021) Организация службы внутреннего аудита: суть и сфера деятельности службы внутреннего
аудита. // Материалы I Региональной межвузовской научно-практ. конф. проводимой в рамках празднования
55-летия Липецкого филиала Финуниверситета под общ. ред. Т.Д.Стрельниковой, О.Ю.Смысловой. – Липецк.
С. 170-174.
7. Кожушко С.В. (2022) Правовое регулирование внутреннего бюджетного контроля и аудита в условиях
цифровизации. Современная научная мысль, (2). С. 151-155.
8. Колесник А.Л. Организация и методика проведения внутреннего аудита распорядителями средств федерального
бюджета. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук. – М., 2018.
– 28 с
Downloads
Published
License
Copyright (c) 2025 YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.